中共怀远县审计局党组
关于巡察整改进展情况的通报

时间:2024-12-11 15:30    来源:怀远县纪检监察网  
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2023年10月24日至12月29日,县委第一巡察组对怀远县审计局党组开展了巡察,2024年4月3日反馈了巡察意见,根据《中国共产党巡视工作条例》及省、市、县委关于巡视巡察工作的相关规定,现将巡察整改情况予以公布。

一、提高政治站位,压实主体责任

(一)强化组织领导,统一思想认识

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记关于巡视工作的重要论述,成立巡察整改工作领导小组,加强组织领导,提高政治站位,统一思想认识,推动问题整改。

(二)制定整改方案,明确整改责任

紧盯问题,按照职责分工,制定整改方案,明确责任人、整改措施、整改时限,确保各项整改任务按时有序推进,以高度的政治责任感和使命感抓好巡察整改工作。

(三)强化督促检查,持续推进整改

每月通报巡察整改工作进展情况,对整改工作常态提醒和安排,确保思想不松、力度不减,严格落实巡察报告制度,按时报送巡察反馈问题整改情况,确保巡察整改任务保质完成。

二、聚焦问题清单,狠抓整改落实

(一)聚焦党中央及省委、市委、县委各项决策部署在基层的落实情况问题整改

1.学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神不够深入

(1)针对“局党组会议‘第一议题’制度落实不到位”问题

整改情况:一是将《全面深化“第一议题”制度的通知》列入局党组、局党组理论学习中心组、支部大会会议学习内容,持续强化“第一议题”制度的执行。二是巡察整改以来,召开局党组会、支委会、支部大会10次,均落实“第一议题”制度。

2.审计项目计划安排不科学

(2)针对“审计项目当年计划不能按时完成,部分审计项目连续结转”问题

整改情况:一是截至2022年末,我局已将2022年度审计项目连同2021年度结转的22个审计项目全部完成,并出具审计报告。二是2024年我局结合审计力量,征求各方意见,科学谋划审计项目,经县委审计委员会批准后按计划实施。三是加强审计项目实施现场的管理,2024年我局实施的30个审计项目,审计组长在审计一线解决问题,靠前指挥,对项目实施情况动态管理,确保审计项目全程可控,按期完成。

3.任中审计工作有欠缺

(3)针对“2021与2022年度经济责任审计以离任审计为主”问题

整改情况:一是组织机关全体业务人员专题学习《党政主要领导干部和国有企事业单位主要领导人员经济责任审计规定》精神,并将此文件纳入全局春训培训进行解析研讨。二是召开全县经济责任审计联席会议,会议听取怀远县2023年经济责任审计工作总结和2024年经济责任审计工作安排,并充分听取了相关成员单位对领导干部经济责任审计工作的意见建议,为科学确定被审计对象奠定了基础。三是2024年度经济责任审计项目在与县委组织部充分沟通的基础上征集了相关单位意见建议,并按程序提请县委审计委员会审议确定后组织实施。

聚焦群众身边不正之风和腐败问题以及群众反映强烈的问题整改

4.审计结果运用效果不好

(4)针对“2020年至2023年有7家被审计对象均重复出现相同问题”问题

整改情况:一是制定完善了《怀远县政府投资领域管理风险预警提示单》,立足事前提醒、推动源头预防,及时堵塞管理漏洞,主动防范风险,充分发挥审计“治已病、防未病”的积极作用。二是梳理完善尚未完成审计整改问题台账,并向相关整改责任单位下发“审计整改提示单”“整改督办通知”等文书,督促指导被审计单位尽快落实整改工作。三是认真组织学习了《怀远县审计整改责任追究办法(试行)》《中共怀远县委审计委员会办公室怀远县审计局审计整改约谈办法》等工作制度,巡察整改以来,发出审计整改提示单9份,整改督办通知3份。

5.派驻纪检监察组落实监督执纪责任不到位

(5)针对“日常监督不到位”问题

整改情况:一是派驻纪检监察组利用集中学习、个人自学等方式,对《中国共产党纪律处分条例》《纪检监察机关派驻机构工作规则》等进行深入学习2次,对同级审、经济责任审计等审计业务进行学习了解,进一步提升监督履职能力。二是强化监督检查的频次,做实日常监督,对审计局开展的医药领域、工程建设领域等审计项目进行监督检查6次。三是开展了对局内设股室和二级机构等重点岗位负责人谈心谈话5人次,加强日常监督,抓早抓小,防患未然。

(6)针对“主动监督意识不强”问题

整改情况:一是派驻纪检监察组结合审计局年初工作计划、县纪委开展的专项整治工作,有重点地通过列席会议、谈心谈话、深入审计现场等方式开展监督检查,整改期间列席党组会议2次,谈心谈话5人次。二是通过调阅资料、实地查看等方式对县审计局政策落实、审计整改、财务管理、公务接待等工作,开展监督检查2次。三是充分运用网络、纪检监察干部大讲堂等平台,加强业务知识学习,提升执纪审查能力。

6.财务报销手续不规范

(7)针对“报销审批程序不严格”问题

整改情况:一是组织局党组班子成员和财务人员专题学习《怀远县审计局财务管理制度》,把好财务审核关。二是深入自查,成立财务检查专题小组,认真检查三年以来的财务报销领导签字情况,发现问题已完成整改。三是认真按照《怀远县审计局财务管理制度》要求,严格履行各项费用的报销审批手续。

(8)针对“公务接待无事由”问题

整改情况:一是组织局党组和财务人员专题学习《怀远县党政机关国内公务接待管理实施细则》,无接待通知和公函等作为附件的报销单一律不予报销,确保公务接待报销规范有序。二是深入自查,成立财务检查专题小组,认真检查三年以来的公务接待报销领导签字情况,做到发现问题立即整改。三是督促财务人员强化财务知识学习。

(三)聚焦基层党组织建设情况问题整改

7.一把手末位表态制度落实不到位

(9)针对“局党组会议记录主要负责人首先发表意见”问题

整改情况:一是在局党组会议上认真学习了《中国共产党党组工作条例》等相关规定,对条例全文进行了仔细研读。二是党组班子成员以及从事人事工作相关人员认真学习了《党委(党组)讨论决定干部任免事项守则》规定。三是督促办公室工作人员加强业务学习,真实完整记录党组会议讨论情况。

8.落实新时代党的组织路线不扎实

(10)针对“对选人用人工作政策规定学习宣传不够深入”问题

整改情况:一是把《怀远县机关事业单位股级领导干部选拔任用工作暂行办法》列入局党组、局党组理论学习中心组会议学习内容。二是召开全体人员会议,学习《怀远县机关事业单位股级领导干部选拔任用工作暂行办法》,形成学习宣传选人用人政策法规的良好氛围。

(11)针对“未执行领导班子成员分工报备制度”问题

整改情况:一是专题学习《关于做好县委管理的领导班子成员分工调整报备的通知》文件精神,确保严格执行县委相关决策部署。二是召开党组会议,结合审计工作实际,对局领导班子成员分工进行了重新调整,并按规定程序报备。

(12)针对“内设机构、下属机构领导岗位空缺较多”问题

整改情况:一是在干部选拔任用上始终把好政治关,敢于将年轻干部放在重要的位置上锻炼,2024年我局已将3名新进局的年轻同志安排在项目主审的岗位加以锻炼,促进年轻同志快速成长。二是加强中层业务干部的培养,2024年我局已安排2位同志参加市局组织的审计项目、3位同志参加各级巡视巡察工作,通过以审代训、随岗锻炼等方式培养干部。

针对“干部挂职任职不规范”问题

整改情况:一是组织机关中层以上人员认真学习《怀远县干部挂职锻炼工作暂行规定》。二是局党组对相关人员挂职、任职事宜进行了研究调整。

(四)聚焦巡察整改落实情况问题整改

9.巡视巡察整改成效不明显

(14)针对“存在反弹回潮现象”问题

整改情况:一是组织全局人员集中学习了习近平总书记关于巡视工作的重要论述及《中国共产党巡视工作条例》等。二是成立巡察整改工作领导小组,实行每周一调度,每月一汇报工作机制,共同推动巡察整改工作落地见效。三是2024年每两周召开一次业务会调度审计项目进度,并对财务管理不规范问题核实原因,通过提醒、谈话、培训等方式提升财务人员能力。

(15)针对“督促责任单位落实审计整改不够有力”问题

整改情况:一是组织全局人员学习《中国共产党巡视工作条例》等,提升对巡视巡察工作重要性的认识。二是局党组召开3次专题会研究推动落实整改,实地督促指导被审计单位落实整改任务4次。三是持续通过实地走访、电话联系、向整改责任单位印发整改督办通知等方式督促整改,发出审计整改提示单9份,整改督办通知3份。

三、巩固整改成果,深化巡察成果运用

(一)加强理论修养,提升政治能力。始终把习近平新时代中国特色社会主义思想作为政治理论学习的重点,充分认识巡察整改工作的重要性,以巡察整改为重要契机,教育引导机关党员干部增强责任意识,推动审计机关各项工作平稳有序进行,发挥好审计在服务地域经济发展中的作用。

(二)强化责任担当,持续抓好整改。对于已经整改到位的问题,经常“回头看”,防止问题反弹;对于暂时未能整改到位的问题,紧盯问题不放松,按照责任分解,尽快推进问题整改到位;强化巡察整改成果运用,加强制度建设,强化制度执行。

(三)聚焦主责主业,推动审计工作创新发展。把做好巡察整改工作作为改进和推动审计工作的重要契机和机遇,认真落实县委、县政府和上级审计机关决策部署,积极推进审计全覆盖工作,创新审计理念和方式,充分发挥好审计作为经济监督“特种部队”的作用。

欢迎广大干部群众对整改落实情况进行监督。如有建议,请及时向我们反映。地址:怀远县审计局办公室,联系电话:8212018,邮箱:hyxsjjbgs@126.com。



中共怀远县审计局党组

2024年12月11日


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